info Empenho
Número
01120169/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2017
Valor
R$ 850,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
ECONOMIA SOLIDÁRIA/ PROJETO GENTE SOLIDÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS 170 UND), DE ACORDO COM PP049/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 170,000000 | R$ 850,00 |
Total | R$ 850,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15966
Data: 26/12/2017
Valor: R$ 850,00
Descrição / Justificativa: OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS 170 UND), DE ACORDO COM PP049/2017
Número: 5102 | Data Emissão: 26/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 850,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 850,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170078724506 | Chave Acesso: 23171218370372000175550010000051020000051020 | Chave Verific: 23-1712-18.370.372/0001-75-55-001-000.005.102-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 850,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 850,00 |
Total | R$ 850,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
OBJETO DO CONTRATO CONSTITUI A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS 170 UND), DE ACORDO COM PP049/2017 | 19/02/2018 | 19020012 | R$ 850,00 |
Total | R$ 850,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |