info Empenho
Número
01120143/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/12/2023
Valor
R$ 18.957,40
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF DEZEMBRO/2023.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.210.465/0001-81
library_books Licitação
Número
PE125/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
27/10/2020
Valor Estimado
R$ 360.800,00
Valor Total
R$ 324.984,00
assignment Contrato
Número
053/2021-SME
Data Assinatura
10/06/2021
Vigência
10/06/2021 - 10/06/2025
Valor Total
R$ 909.955,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. | R$ 18.957,40 | 1,000000 | R$ 18.957,40 |
Total | R$ 18.957,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
19868 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF DEZEMBRO/2023. | 18/12/2023 | 340 | R$ 18.957,40 | |
Total | R$ 18.957,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 18.957,40 |
Total | R$ 18.957,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF DEZEMBRO/2023. | 23/02/2024 | 23020001 | R$ 18.957,40 |
Total | R$ 18.957,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |