info Empenho
Número
01120020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2022
Valor
R$ 52.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100008, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0025/2022-SME
Data Assinatura
18/03/2022
Vigência
18/03/2022 - 18/03/2023
Valor Total
R$ 554.184,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 52.000,00 | 1,000000 | R$ 52.000,00 |
Total | R$ 52.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23465
Data: 01/12/2022
Valor: R$ 1.886,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100008, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Número: 467525 | Data Emissão: 01/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 1.886,84 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.886,84 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 758Q.6684.2815.9442499-N | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.886,84 | R$ 1.886,84 |
Cód. Liquidação: 25756
Data: 29/12/2022
Valor: R$ 16.223,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100008, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020.
Número: 476133 | Data Emissão: 29/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 16.223,84 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.223,84 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 703E.9256.8890.6297899-I | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.223,84 | R$ 16.223,84 |
Total Geral: R$ 18.110,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100008, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020. | 23/12/2022 | 23120041 | R$ 1.886,84 | |
Total | R$ 1.886,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2022 | 02120079 | R$ 33.889,32 |
Total | R$ 33.889,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.223,84 |
Total | R$ 16.223,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03100008, REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE096/2020. | 06/03/2023 | 06030006 | R$ 16.223,84 |
Total | R$ 16.223,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |