info Empenho
Número
01110714/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID - 19) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0053/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.248.312/0001-44
library_books Licitação
Número
PE164/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2022
Data Publicação
11/10/2021
Valor Estimado
R$ 2.234.070,00
Valor Total
R$ 1.008.455,00
assignment Contrato
Número
0053/2022-SMS
Data Assinatura
24/02/2022
Vigência
24/02/2022 - 23/02/2023
Valor Total
R$ 100.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | KIT ESPECÍFICO P/DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO DO TIPO AG P/DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE | R$ 5,00 | 6.000,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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25921 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID - 19) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0053/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 71416 | R$ 30.000,00 | |
Total | R$ 30.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE COVID - 19) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0053/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/03/2023 | 13030090 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |