info Empenho
Número
01110709/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 316,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
PE193/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2019
Data Publicação
20/11/2018
Valor Estimado
R$ 42.000,00
Valor Total
R$ 38.004,00
assignment Contrato
Número
045/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 10/04/2023
Valor Total
R$ 224.857,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA/COPIADORA - 22.000 A 30.000 | R$ 316,70 | 1,000000 | R$ 316,70 |
Total | R$ 316,70 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24859 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 20/12/2022 | 27680 | R$ 316,70 | |
Total | R$ 316,70 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 316,70 |
Total | R$ 316,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020097 | R$ 316,70 |
Total | R$ 316,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |