info Empenho
Número
01110546/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 8.832,00
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*41.793-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-173
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 81.254,40
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14861 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 04/12/2017 | 241294 | R$ 5.888,00 | |
15635 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 08/12/2017 | 241721 | R$ 2.944,00 | |
Total | R$ 8.832,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 8.832,00 |
Total | R$ 8.832,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 20/03/2018 | 20030107 | R$ 2.944,00 |
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NJZ 4075-CE NAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/APRAZIVEL/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/NOITE) PP154/2015. | 16/01/2018 | 16010013 | R$ 5.888,00 |
Total | R$ 8.832,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |