info Empenho
Número
01110534/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 9.446,40
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LPC 0116-CE NAS LOC. DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/ERMIRIO DE MORAES/ESCOLA ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-120
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 260.720,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15015 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LPC 0116-CE NAS LOC. DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/ERMIRIO DE MORAES/ESCOLA ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 04/12/2017 | 241423 | R$ 6.297,60 | |
15733 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LPC 0116-CE NAS LOC. DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/ERMIRIO DE MORAES/ESCOLA ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 08/12/2017 | 241778 | R$ 3.148,80 | |
Total | R$ 9.446,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 9.446,40 |
Total | R$ 9.446,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LPC 0116-CE NAS LOC. DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/ERMIRIO DE MORAES/ESCOLA ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 20/03/2018 | 20030109 | R$ 3.148,80 |
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LPC 0116-CE NAS LOC. DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/BAIRRO DO SUMARE/BAIRRO PADRE PALHANO/ERMIRIO DE MORAES/ESCOLA ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. | 18/01/2018 | 18010023 | R$ 6.297,60 |
Total | R$ 9.446,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |