info Empenho
Número
01110491/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 149.069,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.803.450/0001-92
library_books Licitação
Número
PE24001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2024
Data Publicação
08/04/2024
Valor Estimado
R$ 1.157.427,60
Valor Total
R$ 1.131.245,60
assignment Contrato
Número
27/2024-SEINFR
Data Assinatura
27/05/2024
Vigência
27/05/2024 - 27/05/2025
Valor Total
R$ 1.131.245,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 56,24 | 1.200,000000 | R$ 67.488,00 |
2 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO. | R$ 54,32 | 1.200,000000 | R$ 65.184,00 |
3 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | R$ 17,26 | 950,000000 | R$ 16.397,00 |
Total | R$ 149.069,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20217
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 115.325,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001.
Número: 123 | Data Emissão: 06/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 115.325,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115.325,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 00000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 232412218034500 | Chave Acesso: 23241221803450000192550010000001231120387751 | Chave Verific: 23241221803450000192550010000001231120387751 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | METRO QUADRADO | 600.0000 | R$ 56,24 | R$ 33.744,00 |
002 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | METRO | 950.0000 | R$ 17,26 | R$ 16.397,00 |
003 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO. | METRO QUADRADO | 1200.0000 | R$ 54,32 | R$ 65.184,00 |
Total Geral: R$ 115.325,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAR E REVITALIZAR VIAS, PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO ADM Nº27/2024-SEINFRA, PE24001. | 11/12/2024 | 11120111 | R$ 115.325,00 | |
Total | R$ 115.325,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110532 | R$ 33.744,00 |
Total | R$ 33.744,00 |