info Empenho
Número
01110474/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 16.934,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.901.485/0001-18
library_books Licitação
Número
PE23009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.149.099,20
Valor Total
R$ 1.176.785,28
assignment Contrato
Número
0156/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 438.681,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 6,40 | 2.646,000000 | R$ 16.934,40 |
Total | R$ 16.934,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20265 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME. | 14/12/2023 | 613 | R$ 16.243,20 | |
Total | R$ 16.243,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120441 | R$ 691,20 |
Total | R$ 691,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 16.243,20 |
Total | R$ 16.243,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA FPM-2C70 NAS LOCALIDADES DE EMASA/ SÃO JOSÉ (MANHÃ/TARDE).PE23009-SME. | 22/02/2024 | 22020190 | R$ 16.243,20 |
Total | R$ 16.243,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |