info Empenho
Número
01110439/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 7.584,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEH-8C55, NAS LOCALIDADES DE SETOR I / JAIBARAS / BARRAGEM / CARIRÉ / ESC. PROF GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.078.662/0001-63
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
201/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 702.180,87
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,99 | 1.520,000000 | R$ 7.584,80 |
Total | R$ 7.584,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19652
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 7.205,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEH-8C55, NAS LOCALIDADES DE SETOR I / JAIBARAS / BARRAGEM / CARIRÉ / ESC. PROF GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Número: 171 | Data Emissão: 11/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 7.205,56 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.205,56 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 11944 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cme6z9g8kqjiarvlbxpnt3f5uy4 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1444.0000 | R$ 4,99 | R$ 7.205,56 |
Total Geral: R$ 7.205,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120478 | R$ 379,24 |
Total | R$ 379,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 7.205,56 |
Total | R$ 7.205,56 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEH-8C55, NAS LOCALIDADES DE SETOR I / JAIBARAS / BARRAGEM / CARIRÉ / ESC. PROF GUIOMAR BELCHIOR AGUIAR. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 23/02/2024 | 23020072 | R$ 7.205,56 |
Total | R$ 7.205,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |