info Empenho
Número
01110377/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 9.419,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/ MUTUCA/ ITAPEMIRM/ PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE) PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.329.146/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0157/2022-SME
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 05/08/2025
Valor Total
R$ 596.885,76
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | R$ 12,12 | 777,161700 | R$ 9.419,20 |
Total | R$ 9.419,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20343
Data: 18/12/2023
Valor: R$ 9.419,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/ MUTUCA/ ITAPEMIRM/ PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE) PE22004-SME
Número: 154 | Data Emissão: 06/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 9.419,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.419,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 40162 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5nvjqlxtg3sobwpmrf8u4z69cad | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | QUILOMETRO | 777.1617 | R$ 12,12 | R$ 9.419,20 |
Total Geral: R$ 9.419,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 9.419,20 |
Total | R$ 9.419,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EYC-2E80, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/ MUTUCA/ ITAPEMIRM/ PATRIARCA. (MANHÃ/NOITE) PE22004-SME | 23/02/2024 | 23020073 | R$ 9.419,20 |
Total | R$ 9.419,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |