info Empenho
Número
01110373/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 10.778,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ-5G32, TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS .(MANHA/TARDE) PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0121/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2024
Valor Total
R$ 275.927,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS V. | R$ 9,98 | 1.080,000000 | R$ 10.778,40 |
Total | R$ 10.778,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20125 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ-5G32, TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS .(MANHA/TARDE) PE22008-SME | 14/12/2023 | 148 | R$ 10.299,36 | |
Total | R$ 10.299,36 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120430 | R$ 479,04 |
Total | R$ 479,04 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 10.299,36 |
Total | R$ 10.299,36 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ-5G32, TORRE DA EMBRATEL/ CACHOEIRA DOS LOURREDOS/ LAGES/ POSTO LINHARES/ PATOS .(MANHA/TARDE) PE22008-SME | 22/02/2024 | 22020030 | R$ 10.299,36 |
Total | R$ 10.299,36 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |