info Empenho
Número
01110370/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0240/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23013-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/07/2023
Data Publicação
25/01/2023
Valor Estimado
R$ 1.226.354,30
Valor Total
R$ 748.947,04
assignment Contrato
Número
0240/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 46.748,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | R$ 15,00 | 200,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17581
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0240/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 7053 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230086464383 | Chave Acesso: 23231118545564000175550010000070531000657415 | Chave Verific: 23231118545564000175550010000070531000657415 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO COM FÓRMULA HIPERPROTEICA (20G DE PROTEÍNA EM 200ML), ACRESCIDO DE PROLINA OU ARGININA EM SUA COMPOSIÇÃO. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 0240/2023 E PMS 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120088 | R$ 3.000,00 | |
Total | R$ 3.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |