info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01110368/2024
                Unidade Orçamentária
                    GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/11/2024
                Valor
                    R$ 20.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    PECAS AUTOMOTIVAS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.165.749/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22010-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/08/2022
                    Data Publicação
                        27/04/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 20.876.000,00
                    Valor Total
                        R$ 18.352.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        003/2023-GMS
                    Data Assinatura
                        14/07/2023
                    Vigência
                        14/07/2023 - 14/07/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.080.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 | 
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21331
                                                            Data: 16/12/2024
                                                            Valor: R$ 1.625,63
                                                        Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
                                                        | Número: 747294 | Data Emissão: 16/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 1.625,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.625,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 691G.3097.2718.9240899-Q | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.625,63 | R$ 1.625,63 | 
Cód. Liquidação: 19890
                                                            Data: 02/12/2024
                                                            Valor: R$ 18.374,37
                                                        Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
                                                        | Número: 740307 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 18.374,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.374,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 115T.1146.0140.3815599-U | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.374,37 | R$ 18.374,37 | 
                                            Total Geral: R$ 20.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 27/12/2024 | 27120046 | R$ 1.625,63 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100073 P/ SERVIÇOS DE ADM, GERENC. E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL,CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 16/12/2024 | 16120119 | R$ 18.374,37 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        