info Empenho
Número
01110296/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2016
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - SERVICOS.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19907
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 4.231,91
Descrição / Justificativa:
| Número: 022001660 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 4.231,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.231,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 130135173 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21049
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 1.402,89
Descrição / Justificativa:
| Número: 022313226 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 1.402,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.402,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171136315 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.634,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - SERVICOS. | 09/12/2016 | 09120041 | R$ 4.231,91 | |
| Total | R$ 4.231,91 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120062 | R$ 12.859,53 |
| Total | R$ 12.859,53 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.402,89 |
| Total | R$ 1.402,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 1.505,67 |
| Total | R$ 1.505,67 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - SERVICOS. | 20/03/2017 | 20030005 | R$ 1.505,67 |
| REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS. - SERVICOS. | 12/01/2017 | 12010038 | R$ 1.402,89 |
| Total | R$ 2.908,56 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||