info Empenho
Número
01110292/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 7.397,10
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 11/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*50.693-**
library_books Licitação
Número
PP050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2015
Data Publicação
10/04/2015
Valor Estimado
R$ 795.697,57
Valor Total
R$ 284.995,65
assignment Contrato
Número
0502015-2
Data Assinatura
22/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 22/10/2020
Valor Total
R$ 459.160,34
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE | R$ 246,57 | 30,000000 | R$ 7.397,10 |
Total | R$ 7.397,10 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14223 | DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 11/2017. | 05/12/2017 | 241070 | R$ 6.410,82 | |
Total | R$ 6.410,82 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 30 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TRUCK, PLACA LVG 8110,CACAMBA BASCULANTE, CAP. MIN. 12M3, COM TACOGRAFO ELETRONICO, GPS, C/ MOTORISTA, DESTINADO A COLETA REGULAR DE LIXO, CONFORME LOTE 3 DA PP 050/2015.REF 11/2017. | 29/12/2017 | 29120086 | R$ 6.410,82 | |
Total | R$ 6.410,82 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120042 | R$ 986,28 |
Total | R$ 986,28 |