info Empenho
Número
01110263/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2017
Valor
R$ 19.440,25
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Número
PP055/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2017
Data Publicação
23/08/2017
Valor Estimado
R$ 330.946,64
Valor Total
R$ 281.140,00
assignment Contrato
Número
2017301002
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
13/11/2017 - 13/11/2018
Valor Total
R$ 113.140,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFEC. DE CONVITE 21 X 16CM 4 X 0 CORES ESCAL CMYK EM COUCHÊ BRILHO | R$ 0,35 | 3.115,000000 | R$ 1.090,25 |
2 | CONFEC. LEQUE 21 X 21CM 4 X 1 CORES TINTA POLICROMIA EM TRIPLEX 250G CORTE VINCO EMPALOTADO | R$ 0,75 | 10.000,000000 | R$ 7.500,00 |
3 | CONFEC. CARTAZ 30 X 40CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G | R$ 0,41 | 5.000,000000 | R$ 2.050,00 |
4 | CONFEC. CARTAZ GRANDE 40 X 60CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G REFILADO | R$ 0,65 | 5.000,000000 | R$ 3.250,00 |
5 | CONFECÇÃO AGENDA CULTURAL TAM 42 X 18CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM LD COUCHÊ MATTE 170G REFILO DOBRADO EM 3 PARCELAS | R$ 0,37 | 15.000,000000 | R$ 5.550,00 |
Total | R$ 19.440,25 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14035
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 19.440,25
Descrição / Justificativa: FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Número: 7934 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 19.440,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.440,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1892 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9RXVVGHK | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 19.440,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 12/12/2017 | 12120009 | R$ 19.440,25 | |
Total | R$ 19.440,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |