info Empenho
Número
01110210/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2018
Valor
R$ 159.150,42
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS RDE ACORDO COM O CONTRATO 028/17 - GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.842/0001-68
library_books Licitação
Número
PE081/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/10/2017
Data Publicação
26/09/2017
Valor Estimado
R$ 2.742.668,16
Valor Total
R$ 2.552.196,72
assignment Contrato
Número
028/2017
Data Assinatura
20/10/2017
Vigência
20/10/2017 - 01/02/2022
Valor Total
R$ 17.981.028,48
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 159.150,42 | 1,000000 | R$ 159.150,42 |
Total | R$ 159.150,42 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14760
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 159.150,42
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS RDE ACORDO COM O CONTRATO 028/17 - GABINETE DO PREFEITO
Número: 6424 | Data Emissão: 21/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 159.150,42 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 159.150,42 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 2058006 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 511659436 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 159.150,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS ARTICULADORES COMUNITÁRIOS RDE ACORDO COM O CONTRATO 028/17 - GABINETE DO PREFEITO | 23/11/2018 | 23110048 | R$ 159.150,42 | |
Total | R$ 159.150,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |