info Empenho
Número
01110137/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2023
Valor
R$ 3.876,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.627.260/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
009/2023-STDE
Data Assinatura
03/02/2023
Vigência
17/02/2023 - 17/02/2024
Valor Total
R$ 8.614,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. R$ 43,07 90,000000 R$ 3.876,30
Total R$ 3.876,30

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18636
Data: 12/12/2023
Valor: R$ 3.876,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO.
Número: 3418 Data Emissão: 20/11/2023 Doc. Ref.: 202311 Valor Bruto: R$ 3.876,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.876,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230084167945 Chave Acesso: 23231137627260000100550010000034181458551463 Chave Verific: 23-2311-37.627.260/0001-00-55-001-000.003.418-145. Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. CAIXA 90.0000 R$ 43,07 R$ 3.876,30
Total Geral: R$ 3.876,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO. 21/12/2023 21120069   R$ 3.876,30
Total R$ 3.876,30
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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