info Empenho
Número
01110117/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2022
Valor
R$ 295.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 295.000,00 | 1,000000 | R$ 295.000,00 |
| Total | R$ 295.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23473
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 1.598,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.598,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.598,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22418
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 22.533,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.533,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.533,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24190
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 12.480,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.480,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.480,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22819
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 2.991,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.991,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.991,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22426
Data: 18/11/2022
Valor: R$ 254.289,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 254.289,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254.289,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 293.892,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 07/12/2022 | 07120133 | R$ 1.598,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 01/12/2022 | 01120115 | R$ 2.991,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 14/12/2022 | 14120164 | R$ 12.480,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 30/11/2022 | 30110113 | R$ 22.533,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 30/11/2022 | 30110179 | R$ 254.289,00 | |
| Total | R$ 293.892,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2022 | 01120199 | R$ 1.107,06 |
| Total | R$ 1.107,06 | ||