info Empenho
Número
01110023/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2024
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Administração
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria administrativa do SAAE referente ao mês de novembro de 2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19702
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 5.822,53
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria administrativa do SAAE referente ao mês de novembro de 2024.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.822,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.822,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 5.822,53 | R$ 5.822,53 |
Total Geral: R$ 5.822,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica das unidades que compõem a diretoria administrativa do SAAE referente ao mês de novembro de 2024. | 12/12/2024 | 12120003 | R$ 5.822,53 | |
| Total | R$ 5.822,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120022 | R$ 1.177,47 |
| Total | R$ 1.177,47 | ||