info Empenho
Número
01110007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/11/2022
Valor
R$ 285,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE144/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
16/09/2021
Valor Estimado
R$ 2.470.640,00
Valor Total
R$ 1.380.720,00
assignment Contrato
Número
0226/2022-SME
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 21/10/2023
Valor Total
R$ 11.400,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,57 | 500,000000 | R$ 285,00 |
Total | R$ 285,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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21434 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME. | 07/11/2022 | 6087 | R$ 285,00 | |
Total | R$ 285,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE144/2021-SME. | 30/11/2022 | 30110018 | R$ 285,00 | |
Total | R$ 285,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 06/01/2023 | R$ 124.586,19 |
Total | R$ 124.586,19 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada para atender as necessidades de vigilância patrimonial armada | 08/03/2023 | 08030014 | R$ 124.586,19 |
Total | R$ 124.586,19 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Anulação de saldo de empenho | 31/01/2023 | R$ 52,16 |
Total | R$ 52,16 |