info Empenho
Número
01100766/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 6.988,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
129/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 672.002,37
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 2,40 | 2.912,000000 | R$ 6.988,80 |
Total | R$ 6.988,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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20831 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 16/11/2021 | 56 | R$ 6.451,20 | |
Total | R$ 6.451,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 02/12/2021 | 02120044 | R$ 6.451,20 | |
Total | R$ 6.451,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110186 | R$ 537,60 |
Total | R$ 537,60 |