info Empenho
Número
01100754/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 18.096,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/ BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0701/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 1.397.034,62
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 4,00 | 4.524,000000 | R$ 18.096,00 |
Total | R$ 18.096,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20766 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/ BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 12/11/2021 | 74 | R$ 13.920,00 | |
Total | R$ 13.920,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA AOP 8598, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE/ BARACHO/CROATÁ/SÃO JOÃO/TANQUES/SÍTIO JARDIM/JORDÃO/CONTENDAS/SÃO FRANCISCO/MONSENHOR ALUISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 02/12/2021 | 02120053 | R$ 13.920,00 | |
Total | R$ 13.920,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110172 | R$ 4.176,00 |
Total | R$ 4.176,00 |