info Empenho
Número
01100738/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 4.839,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DO B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ ESC. PROF ARRUDA/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
120/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 331.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,00 | 967,824000 | R$ 4.839,12 |
Total | R$ 4.839,12 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20750 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DO B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ ESC. PROF ARRUDA/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 17/11/2021 | 142 | R$ 3.600,00 | |
Total | R$ 3.600,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KNT 4632, NAS LOCALIDADES DO B SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B SANTO ANTONIO/B DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ ESC. PROF ARRUDA/ESC LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 06/12/2021 | 06120019 | R$ 3.600,00 | |
Total | R$ 3.600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110161 | R$ 1.239,12 |
Total | R$ 1.239,12 |