info Empenho
Número
01100172/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.340.639/0001-30
library_books Licitação
Número
AD24007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 656.910,00
Valor Total
R$ 656.910,00
assignment Contrato
Número
0122/2024-SME
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 26/07/2025
Valor Total
R$ 821.137,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
Total | R$ 70.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20467
Data: 06/12/2024
Valor: R$ 19.528,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Número: 2613607 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 19.528,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.528,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KMP8QKYI | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.528,92 | R$ 19.528,92 |
Cód. Liquidação: 17970
Data: 08/11/2024
Valor: R$ 50.471,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME.
Número: 2562870 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 50.471,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.471,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SDQ7YZFE | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.471,08 | R$ 50.471,08 |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 17/12/2024 | 17120060 | R$ 19.528,92 | |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02090089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB. CONF AD24007-SME. | 19/11/2024 | 19110129 | R$ 50.471,08 | |
Total | R$ 70.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |