info Empenho
Número
01100101/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2019
Valor
R$ 10.552,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYC 3042-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.145.527/0001-23
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
131/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 404.505,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,29 | 4.608,000000 | R$ 10.552,32 |
Total | R$ 10.552,32 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16492 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYC 3042-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 19/11/2019 | 66 | R$ 6.741,76 | |
Total | R$ 6.741,76 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYC 3042-CE, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/12/2019 | 11120012 | R$ 6.741,76 | |
Total | R$ 6.741,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120173 | R$ 3.810,56 |
Total | R$ 3.810,56 |