info Empenho
Número
01100078/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2019
Valor
R$ 27.147,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. CONTRATO Nº077/2018 PE 118/2018-SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
077/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 435.252,45
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 120CM | R$ 278,53 | 6,000000 | R$ 1.671,18 |
2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | R$ 196,55 | 18,000000 | R$ 3.537,90 |
3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | R$ 89,96 | 36,000000 | R$ 3.238,56 |
4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | R$ 143,18 | 15,000000 | R$ 2.147,70 |
5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 40CM | R$ 51,49 | 28,000000 | R$ 1.441,72 |
6 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 30CM | R$ 51,84 | 30,000000 | R$ 1.555,20 |
7 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM | R$ 20,30 | 70,000000 | R$ 1.421,00 |
8 | ANEL PRE- MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M LIGA PREDIAL | R$ 34,82 | 18,000000 | R$ 626,76 |
9 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - CINZA | R$ 0,34 | 12.000,000000 | R$ 4.080,00 |
10 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - COLORIDO | R$ 0,42 | 600,000000 | R$ 252,00 |
11 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,70 X 0,05M | R$ 26,06 | 15,000000 | R$ 390,90 |
12 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | R$ 37,80 | 5,000000 | R$ 189,00 |
13 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | R$ 60,48 | 9,000000 | R$ 544,32 |
14 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | R$ 113,40 | 22,000000 | R$ 2.494,80 |
15 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | R$ 32,00 | 100,000000 | R$ 3.200,00 |
16 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 8,92 | 40,000000 | R$ 356,80 |
Total | R$ 27.147,84 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15544 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. CONTRATO Nº077/2018 PE 118/2018-SECOMP. | 31/10/2019 | 3860 | R$ 27.147,84 | |
Total | R$ 27.147,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. CONTRATO Nº077/2018 PE 118/2018-SECOMP. | 20/11/2019 | 20110028 | R$ 27.147,84 | |
Total | R$ 27.147,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |