info Empenho
Número
01100074/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2024
Valor
R$ 65.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090004 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 65.000,00 | 1,000000 | R$ 65.000,00 |
Total | R$ 65.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18973
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 63.032,50
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090004 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Número: 725487 | Data Emissão: 01/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 63.032,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 63.032,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 649Q.0878.2819.0120499-E | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 63.032,50 | R$ 63.032,50 |
Total Geral: R$ 63.032,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTO AO EMPENHO 25090004 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 2º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 16/12/2024 | 16120089 | R$ 63.032,50 | |
Total | R$ 63.032,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110483 | R$ 1.967,50 |
Total | R$ 1.967,50 |