info Empenho
Número
01100037/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2025
Valor
R$ 75.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1,00 | 75.000,000000 | R$ 75.000,00 |
| Total | R$ 75.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15357
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 68.984,73
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDISTRI
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 68.984,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 68.984,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 68984.7300 | R$ 1,00 | R$ 68.984,73 |
Total Geral: R$ 68.984,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDISTRI | 31/10/2025 | 31100184 | R$ 68.984,73 | |
| Total | R$ 68.984,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110289 | R$ 6.015,27 |
| Total | R$ 6.015,27 | ||