info Empenho
Número
01090702/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 7.628,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(ESTADUAL) .(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.309.385/0001-55
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
216/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 555.890,09
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,89 | 1.560,000000 | R$ 7.628,40 |
Total | R$ 7.628,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18752 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(ESTADUAL) .(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 19/10/2021 | 16 | R$ 3.491,46 | |
Total | R$ 3.491,46 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKN 9600, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/NOVO RECANTO/GRENDENE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA(ESTADUAL) .(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 11/11/2021 | 11110042 | R$ 3.491,46 | |
Total | R$ 3.491,46 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110052 | R$ 4.136,94 |
Total | R$ 4.136,94 |