info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01090694/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/09/2023
                Valor
                    R$ 15.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.508.113/0001-72
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD23004-SMS
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        31/03/2023
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 1.600.000,00
                    Valor Total
                        R$ 1.600.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0175/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        16/06/2023
                    Vigência
                        16/06/2023 - 15/06/2024
                    Valor Total
                        R$ 1.600.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 | 
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 20411
                                                            Data: 21/12/2023
                                                            Valor: R$ 11.360,68
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 460 | Data Emissão: 21/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 11.360,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.360,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nap6hrzt7qc45oxjw8bkv3yg9me | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.360,68 | R$ 11.360,68 | 
                                            Total Geral: R$ 11.360,68                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120123 | R$ 3.639,32 | 
| Total | R$ 3.639,32 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.360,68 | 
| Total | R$ 11.360,68 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 175/2023 E PMS 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030038 | R$ 11.360,68 | 
| Total | R$ 11.360,68 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        