info Empenho
Número
01090572/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 18.645,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22006-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 8.822.653,44
Valor Total
R$ 4.831.852,80
assignment Contrato
Número
0155/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 855.360,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA II. | R$ 5,50 | 3.390,000000 | R$ 18.645,00 |
Total | R$ 18.645,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16837 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME. | 14/11/2023 | 200 | R$ 17.325,00 | |
Total | R$ 17.325,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ESU 4301, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/ MACAPÁ/ BILHEIRA/ OLHO DÁGUA DO PAJÉ/ EMASA (MANHÃ/TARDE/NOITE) PE22006-SME. | 24/11/2023 | 24110060 | R$ 17.325,00 | |
Total | R$ 17.325,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2023 | 01110179 | R$ 1.320,00 |
Total | R$ 1.320,00 |