info Empenho
Número
01090532/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 6.102,80
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:KKJ 0323-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA /ALEGRE/ ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/ JARDIM /ACUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/ MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA/ MUTUCA/ PATRIARCA.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*62.511-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-074
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 265.953,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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11794 | FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:KKJ 0323-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA /ALEGRE/ ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/ JARDIM /ACUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/ MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA/ MUTUCA/ PATRIARCA. | 20/10/2017 | 239857 | R$ 6.102,80 | |
Total | R$ 6.102,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FRETE DE VEICULOS DE PLACAS:KKJ 0323-CE PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE:PATRIARCA/ LAGOA QUEIMADA /ALEGRE/ ACUDE EVARISTO/ERO/ALEGRE/ JARDIM /ACUDE VALMIR ANDRADE/ITAPEMIRIM/ MUTUCA/ CARAUBAS/ FERREIRA/ MUTUCA/ PATRIARCA. | 21/11/2017 | 21110033 | R$ 6.102,80 | |
Total | R$ 6.102,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |