info Empenho
Número
01090495/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 7.973,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
129/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 672.002,37
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,39 | 2.352,000000 | R$ 7.973,28 |
Total | R$ 7.973,28 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15540 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 24/10/2023 | 131 | R$ 7.213,92 | |
Total | R$ 7.213,92 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/12/2023 | 12120017 | R$ 7.213,92 | |
Total | R$ 7.213,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DO SALDO | 02/10/2023 | 02100185 | R$ 759,36 |
Total | R$ 759,36 |