info Empenho
Número
01090477/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2016
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070433 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.967.518/0001-06
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-2
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17539
Data: 14/10/2016
Valor: R$ 527,14
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070433 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
Número: 31 | Data Emissão: 14/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 527,14 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 527,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AGFRG8T3 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 21009
Data: 08/12/2016
Valor: R$ 5.472,86
Descrição / Justificativa:
Número: 032 | Data Emissão: 08/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 5.472,86 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.472,86 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: C4B8ZHLG | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070433 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 13/12/2016 | 13120233 | R$ 607,82 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070433 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 13/12/2016 | 13120094 | R$ 4.865,04 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01070433 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 20/10/2016 | 20100280 | R$ 527,14 | |
Total | R$ 6.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |