info Empenho
Número
01090431/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2022
Valor
R$ 10.698,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22007-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.577.530,88
Valor Total
R$ 1.447.816,32
assignment Contrato
Número
0113/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 577.704,96
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO II | R$ 5,97 | 1.792,000000 | R$ 10.698,24 |
Total | R$ 10.698,24 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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19230 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 10/10/2022 | 704 | R$ 7.355,04 | |
Total | R$ 7.355,04 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA POE 4609, NAS LOCALIDADES DE JORDÃO / BARACHO / SÃO FRANCISCO / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PE22007-SME | 26/10/2022 | 26100048 | R$ 7.355,04 | |
Total | R$ 7.355,04 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 03/10/2022 | 03100057 | R$ 3.343,20 |
Total | R$ 3.343,20 |