info Empenho
Número
01090278/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2023
Valor
R$ 45.759,83
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP22015-SEPLAG
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 743.941,68
Valor Total
R$ 743.941,68
assignment Contrato
Número
082/2022-SEPLAG
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 06/12/2025
Valor Total
R$ 2.231.825,04

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 45.759,83 1,000000 R$ 45.759,83
Total R$ 45.759,83

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14601
Data: 05/10/2023
Valor: R$ 43.378,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 43.378,54
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 43.378,54
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 43.378,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de fornecimento e o uso do sistema de distribuição de energia elétrica de alta-tensão (Grupo A), visando atender a necessidade da unidade administrativa (Palácio municipal). CONT 082/2022. 23/10/2023 23100025   R$ 43.378,54
Total R$ 43.378,54
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 01/11/2023 01110137 R$ 2.381,29
Total R$ 2.381,29
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