info Empenho
Número
01090148/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2023
Valor
R$ 345,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
0034/2023-STDE
Data Assinatura
03/05/2023
Vigência
04/05/2023 - 04/05/2024
Valor Total
R$ 460,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 11,50 | 30,000000 | R$ 345,00 |
Total | R$ 345,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15858
Data: 24/10/2023
Valor: R$ 345,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
Número: 1756 | Data Emissão: 18/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 345,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 345,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230074651799 | Chave Acesso: 23231033651718000105550010000017561641610871 | Chave Verific: 23-2310-33.651.718/0001-05-55-001-000.001.756-164. | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 30.0000 | R$ 11,50 | R$ 345,00 |
Total Geral: R$ 345,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 13/11/2023 | 13110005 | R$ 345,00 | |
Total | R$ 345,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |