info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01090147/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/09/2023
                Valor
                    R$ 115,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO PÚBLICO CHAGAS BARRETO.
                Função
                    Trabalho
                Subfunção
                    Fomento ao Trabalho
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    33.651.718/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22020-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/10/2022
                    Data Publicação
                        09/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 294.146,28
                    Valor Total
                        R$ 190.408,21
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0034/2023-STDE
                    Data Assinatura
                        03/05/2023
                    Vigência
                        04/05/2023 - 04/05/2024
                    Valor Total
                        R$ 460,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 11,50 | 10,000000 | R$ 115,00 | 
| Total | R$ 115,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15885
                                                            Data: 24/10/2023
                                                            Valor: R$ 115,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO PÚBLICO CHAGAS BARRETO.
                                                        | Número: 1755 | Data Emissão: 18/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 115,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230074650534 | Chave Acesso: 23231033651718000105550010000017551641488335 | Chave Verific: 23231033651718000105550010000017551641488335 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 10.0000 | R$ 11,50 | R$ 115,00 | 
                                            Total Geral: R$ 115,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MERCADO PÚBLICO CHAGAS BARRETO. | 10/11/2023 | 10110100 | R$ 115,00 | |
| Total | R$ 115,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        