info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01090118/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/09/2016
                Valor
                    R$ 72.661,69
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Transferências de Convênios - Estado/Outros
                Programa Atividade
                    FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                                         
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    A 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CSF DO BAIRRO DA VILA UNIAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV-CE, INSTRUMENTO 9900831-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    73.694.788/0001-57
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP005/2016
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        13/07/2016
                    Data Publicação
                        02/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 197.587,85
                    Valor Total
                        R$ 160.940,02
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0052016
                    Data Assinatura
                        20/07/2016
                    Vigência
                        26/07/2016 - 19/11/2017
                    Valor Total
                        R$ 163.827,65
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15595
                                                            Data: 20/09/2016
                                                            Valor: R$ 72.661,69
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 100193 | Data Emissão: 20/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 72.661,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.661,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9b9f092c8 | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 72.661,69                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 72.661,69 | 
| Total | R$ 72.661,69 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| A 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CSF DO BAIRRO DA VILA UNIAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV-CE, INSTRUMENTO 9900831-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016. | 24/03/2017 | 24030037 | R$ 3.814,73 | 
| A 1° MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CSF DO BAIRRO DA VILA UNIAO, EM SOBRAL, CONFORME CONVENIO SICONV-CE, INSTRUMENTO 9900831-PLANO DE TRABALHO N°016953/2016. | 17/03/2017 | 17030089 | R$ 68.846,96 | 
| Total | R$ 72.661,69 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        