info Empenho
Número
01090086/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2016
Valor
R$ 8.678,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 REFRIGERANTE EM LATA R$ 2,50 425,000000 R$ 1.062,50
2 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS R$ 9,00 430,000000 R$ 3.870,00
3 ÁGUA MINERAL SEM GÁS R$ 1,50 600,000000 R$ 900,00
4 FORNECIMENTO DE LANCHE R$ 6,25 425,000000 R$ 2.656,25
5 GELO EM CUBO 2KG R$ 3,80 50,000000 R$ 190,00
Total R$ 8.678,75

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16838
Data: 11/10/2016
Valor: R$ 8.678,75
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Número: 39 Data Emissão: 10/10/2016 Doc. Ref.: 201610 Valor Bruto: R$ 8.678,75
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.678,75
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2016 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 23161021859914 Chave Acesso: 23161021859914000182550030000000390000000393 Chave Verific: 23-1610-21.859.914/0001-82-55-003-000.000.039-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REFRIGERANTE EM LATA UNIDADE 425.0000 R$ 2,50 R$ 1.062,50
002 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS UNIDADE 430.0000 R$ 9,00 R$ 3.870,00
003 ÁGUA MINERAL SEM GÁS UNIDADE 600.0000 R$ 1,50 R$ 900,00
004 FORNECIMENTO DE LANCHE UNIDADE 425.0000 R$ 6,25 R$ 2.656,25
005 GELO EM CUBO 2KG PACOTE 50.0000 R$ 3,80 R$ 190,00
Total Geral: R$ 8.678,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. 14/10/2016 14100031   R$ 8.678,75
Total R$ 8.678,75
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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