info Empenho
Número
01090084/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2017
Valor
R$ 956,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 50 UND DE PNEUS PARA CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
014/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.193,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | R$ 19,12 | 50,000000 | R$ 956,00 |
Total | R$ 956,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14445
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 956,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 50 UND DE PNEUS PARA CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
Número: 10135 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 956,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 956,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170074090752 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101350000101350 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.135-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 956,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 956,00 |
Total | R$ 956,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 50 UND DE PNEUS PARA CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 27/02/2018 | 27020034 | R$ 956,00 |
Total | R$ 956,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |