info Empenho
Número
01090029/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2020
Valor
R$ 3.420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.031.173/0001-44
library_books Licitação
Número
220/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/03/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 43.837,20
Valor Total
R$ 34.477,20
assignment Contrato
Número
0274/2020-SAUDE
Data Assinatura
22/07/2020
Vigência
22/07/2020 - 21/07/2021
Valor Total
R$ 5.809,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | R$ 0,18 | 19.000,000000 | R$ 3.420,00 |
Total | R$ 3.420,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12795
Data: 05/11/2020
Valor: R$ 3.420,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Número: 8318 | Data Emissão: 13/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 3.420,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.420,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 152203490924461 | Chave Acesso: 52201015031173000144550000000083181002083888 | Chave Verific: 52201015031173000144550000000083181002083888 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | AMPOLA | 19000.0000 | R$ 0,18 | R$ 3.420,00 |
Total Geral: R$ 3.420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 02/12/2020 | 02120040 | R$ 3.420,00 | |
Total | R$ 3.420,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |