info Empenho
Número
01090003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP013/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 154.966,41
Valor Total
R$ 154.966,41
assignment Contrato
Número
400/2020-SESEP
Data Assinatura
16/12/2020
Vigência
16/12/2020 - 15/12/2025
Valor Total
R$ 88.849,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
Total | R$ 2.500,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17800
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 595,57
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 595,57 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 595,57 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 15740
Data: 10/09/2021
Valor: R$ 1.583,70
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.583,70 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 16377
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 320,73
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 320,73 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 320,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 25/10/2021 | 25100016 | R$ 595,57 | |
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 08/10/2021 | 08100058 | R$ 320,73 | |
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 06/10/2021 | 06100050 | R$ 1.583,70 | |
Total | R$ 2.500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |