info Empenho
Número
01080614/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 1.544,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.927.876/0001-67
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201676
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 6.178,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CLONAZEPAM GOTAS 2,5 MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 1,54 | 1.000,000000 | R$ 1.544,70 |
Total | R$ 1.544,70 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12863
Data: 06/10/2017
Valor: R$ 154,47
Descrição / Justificativa:
Número: 153788 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 154,47 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7119702802 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154,47 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172705014162 | Chave Acesso: 31171012927876000167550010001537881002743288 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 15229
Data: 12/12/2017
Valor: R$ 1.235,76
Descrição / Justificativa:
Número: 155994 | Data Emissão: 30/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.235,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7145823665 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.235,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131172764248287 | Chave Acesso: 31171112927876000167550010001559941002782756 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 1.390,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/11/2017 | 30110173 | R$ 154,47 | |
Total | R$ 154,47 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.235,76 |
Total | R$ 1.235,76 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/03/2018 | 02030048 | R$ 1.235,76 |
Total | R$ 1.235,76 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 154,47 |
Total | R$ 154,47 |