info Empenho
Número
01080383/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE GRUPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070424 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
40/2021-SESEC
Data Assinatura
04/10/2021
Vigência
04/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 717.975,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13493 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070424 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC. | 01/09/2022 | 1958776 | R$ 19.575,45 | |
15401 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070424 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC. | 03/10/2022 | 1976141 | R$ 424,55 | |
Total | R$ 20.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070424 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC. | 19/10/2022 | 19100011 | R$ 424,55 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01070424 P/ COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL/TRÂNSITO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE096/2020-SEGET E 1º ADITIVO AO CONTRATO 040/2021-SESEC. | 20/09/2022 | 20090012 | R$ 19.575,45 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |