info Empenho
Número
01080369/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2016
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060084 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17169
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 2.786,72
Descrição / Justificativa:
Número: 21714333 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.786,72 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.786,72 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0002171433796119104 | Série do Selo: |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 17170
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 2.786,72
Descrição / Justificativa:
Número: 21714333 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.786,72 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.786,72 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T0002171433796119104 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 18418
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 2.426,56
Descrição / Justificativa:
Número: 22001686 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 2.426,56 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.426,56 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00022001686133481303 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.213,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060084 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 06/12/2016 | 06120062 | R$ 2.426,56 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060084 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS. | 07/11/2016 | 07110134 | R$ 2.786,72 | |
Total | R$ 5.213,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
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Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.786,72 |
Total | R$ 2.786,72 |