info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080353/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/08/2022
                Valor
                    R$ 10.000,00
                Natureza
                    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                     MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
                Centro de Custo
                    RESSARCIMENTO DE PESSOAL
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070106, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TÉCNICA Nº 02/2021.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.817.778/0001-37
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                            
        Não há licitação vinculado a este empenho.
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                            
        Não há contrato vinculado a este empenho.
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 | 
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                            
                            
                                            Não há histórico de liquidação para este empenho.
                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070106, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TÉCNICA Nº 02/2021. | 30/11/2022 | 30110035 | R$ 4.889,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070106, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO TÉCNICA Nº 02/2021. | 28/10/2022 | 28100057 | R$ 5.110,88 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        