info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080319/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/08/2024
                Valor
                    R$ 40.739,56
                Natureza
                    Despesas de Exercícios Anteriores
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                                      
                Centro de Custo
                    DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Referente às despesas com Despesa de Exercício Anterior - DEA, da 36ª medição (recurso PMS) da obra de restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, conforme contrato nº0027/2019-SEUMA, TP043/2019-SEUMA/CPL.
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Patrimônio Histórico,  Artístico e Arqueológico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.929.389/0001-05
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        043/2019-SEUMA
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        29/11/2019
                    Data Publicação
                        09/09/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 3.052.790,86
                    Valor Total
                        R$ 2.926.808,29
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0027/2019-SEUMA
                    Data Assinatura
                        03/12/2019
                    Vigência
                        09/12/2019 - 13/12/2025
                    Valor Total
                        R$ 4.542.476,73
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 40.739,56 | 1,000000 | R$ 40.739,56 | 
| Total | R$ 40.739,56 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11844
                                                            Data: 16/08/2024
                                                            Valor: R$ 40.739,56
                                                        Descrição / Justificativa: Referente às despesas com Despesa de Exercício Anterior - DEA, da 36ª medição (recurso PMS) da obra de restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, conforme contrato nº0027/2019-SEUMA, TP043/2019-SEUMA/CPL.
                                                        | Número: 80 | Data Emissão: 14/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 40.739,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.739,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: S4BC-TIC6 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 40.739,56 | R$ 40.739,56 | 
                                            Total Geral: R$ 40.739,56                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Referente às despesas com Despesa de Exercício Anterior - DEA, da 36ª medição (recurso PMS) da obra de restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, conforme contrato nº0027/2019-SEUMA, TP043/2019-SEUMA/CPL. | 22/08/2024 | 22080041 | R$ 40.739,56 | |
| Total | R$ 40.739,56 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||